Zwrot towarów do dostawców

Dowiedz się, jak zwrócić wadliwe towary do dostawcy

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W przypadku otrzymania wadliwego produktu od dostawcy, RemOnline ma możliwość dokonania zwrotu do dostawcy.

Dokonywanie zwrotu do dostawcy

Zwrot pieniędzy do dostawcy można wystawić tylko z dokumentu jego przyjęcia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Na stronie "Magazyn > Przyjęcia na stan magazynowy" otwórz dokument przyjęcie. Do dokumentu można również przejść z karty "Partii" na karcie towaru.

2. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk "Zwrot do dostawcy".

3. Określ skład i ilość towarów, które mają zostać zwrócone.

RemOnline wyświetla ilość towarów dostępnych do zwrotu w magazynie, w którym towary zostały przyjęte. Jeśli pracownik nie ma do niego dostępu, zobaczy pustą tabelę. W przypadku przesunięcia towarów z tego przyjęcia, na liście pojawią się wszystkie magazyny, do których pracownik ma dostęp i w których znajdują się te towary.

Ważne: w jednym dokumencie można wystawić zwrot towaru tylko z jednego magazynu. Jeśli towary z przyjęcia znajdują się w różnych magazynach, należy albo zwrócić je do tego samego magazynu, przenosząc je, albo wystawić kilka zwrotów do dostawcy.

W przypadku towaru seryjnego wybierz lub wprowadź wymagane numery seryjne.

W razie potrzeby można zmienić cenę jednostkową.

4. Zaznacz pole wyboru "Wpłata do kasy", jeśli dostawca płaci w całości za zwrot towarów.

5. Kliknij przycisk "Zwrot".

W przypadku zaznaczenia pola wyboru "Wpłata do kasy" zostanie otwarte okno płatności, w którym należy określić formę płatności, kasjera i kasjera zwrotu.

Możesz dokonać zwrotu "W rachunek długu", jeśli dostawca nie zwróci Ci pieniędzy natychmiast. Więcej informacji na temat długu dostawcy można znaleźć w tym artykule.

Pamiętaj, że aby dokonać płatności na poczet długu, musisz włączyć odpowiednie uprawnienie "Może dokonywać płatności na dług klienta" w ustawieniach roli pracownika.

Pokwitowanie zostanie wyświetlone: w samym zwrocie, w tabeli "Ruch pieniędzy w kasie" oraz w oknie dostawcy na karcie "Płatności" z komentarzem "Zwrot kosztów dostawcy # dokumentu".

Lista dokumentów "Zwrot do dostawcy"

Listę wszystkich zwrotów można znaleźć na stronie "Magazyn > Zwroty do dostawcy". W tabeli wyświetlany jest numer zwrotu, data i godzina utworzenia zwrotu, powiązane przyjęcie, nazwa dostawcy, imię i nazwisko pracownika, komentarz oraz kwota zwrotu z kasy. W dolnej części tabeli wyświetlana jest łączna liczba i łączna suma zwrotów.

W razie potrzeby można ukryć niepotrzebne kolumny za pomocą przycisku tabeli po prawej stronie.

Listę zwrotów do dostawcy można przeszukiwać według następujących parametrów:

  • Numer dokumentu;

  • Numer dokumentu podstawy (Przyjęcia);

  • Magazyn;

  • Dostawca;

  • Pracownik, który utworzył zwrot do dostawcy;

  • Komentarz do dokumentu;

Każdy dokument może zostać wyświetlony i wydrukowany, jeśli użytkownik posiada odpowiednie prawa dostępu.

Usuwanie zwrotu do dostawcy

To delete a purchase return, first, delete a payment on it (if there was one).

Aby usunąć zwrot do dostawcy, najpierw usuń płatność dla niego (jeśli istnieje). Następnie kliknij przycisk usuwania. Towary z tego zwrotu automatycznie powrócą do magazynu, z którego zostały dodane.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?